Serv privind implem,dez si mentinerea sist de control intern/managerial pt Adm Scolilor Sector 6
SEAPIDStare
DA8601131
Data03 Iunie 2016
Valoare35.000 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractului-
Cod CPVDescriere:Etape de abordare:
1. Evaluarea stadiului implementarii standardelor de control intern/managerial
2. Intocmirea Planului anual cu principalele activitati ale institutiei
3. Indentificarea si evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfasurarea activitatilor din cadrul compartimentelor
4. Completarea/actualizarea Registrul Riscurilor aplicand formatul stabilit de MFP.
5. Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial al institutiei, respectiv ale compartimentelor
6. Elaboarea/actualizarea procedurilor operationale privind desfasurarea activitatilor in cadrul compartimentelor din structura institutiei, inclusiv a procedurilor contabile.
7. Urmarirea includerii in proceduri a unor mentiuni cu privire la supravegherea activitatilor care implica un grad ridicat de expunere la risc.
8. Pregatirea si realizarea autoevaluarii subsitemului de control intern/managerial la nivel de compartiment.
Termen de prestare:15.07.2016
Achizitii35.000 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Serv.privind eval.,dezv.si ment sist. de control intern/managerial conform Ordin SGG nr. 400/2015
Servicii privind evaluarea,dezvoltarea si mentinerea sistemului de control intern/managerial,in conformitate cu prevederile ORDINUL SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice. Etape de abordare:
•Evaluarea stadiului implementarii standardele de control intern/managerial;
•Intocmirea Planului anual cu principalele activita?i ale institutiei necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate astfel incat riscurile de a nu realiza obiectivele sa fie minime;
•Identificarea si evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfasurarea activitatilor din cadrul compartimentelor;
•Completarea/actualizarea Registrului riscurilor aplicand formatul stabilit de Ministerul Finantelor Publice;
•Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial al institutiei, respectiv ale compartimentelor (Lista procedurilor de sistem si a procedurilor operationale);
•Elaborarea/ actualizarea procedurilor operationale privind desfasurarea activitatilor in cadrul compartimentelor din structura institutiei, inclusiv a procedurilor contabile potrivit actelor normative aplicabile domeniului financiar-contabil si comunicarea lor tuturor angajatilor implicati;
•Urmarirea includerii in proceduri a unor mentiuni cu privire la supravegherea activitatilor care implica un grad ridicat de expunere la risc;
•Pregatirea si realizarea autoevaluarii subsistemului de control intern/managerial la nivel de compartiment.