Servicii de evaluare, dezvoltare sistem control intern/managerial conf. OSGG nr. 400/2015 actualizat

    SEAP
    ID
    DA14175916
    Data
    31 Octombrie 2017
    Valoare
    34.000 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractantaLocalitate
    Bucuresti, Bucuresti
    FurnizorTipul contractului
    -
    Cod CPVDescriere:
    Servicii de consultanta privind monitorizarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial implementat in cadrul institutiei conf. OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice cu modificarile si completarile ulterioare: Etape de abordare: -Evaluarea sistemului de control intern proiectat si implementat -Revizuirea sistemului de control intern/managerial -Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial -Intocmirea de situatii si raportari pentru sistemul de control intern/managerial -Actualizarea si elaborarea procedurilor operationale -Analiza riscurilor
    Achizitii
    34.000 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    Serv.pr. eval. si dezv. sist. de control int./man. conf. OSGG nr. 400/2015 cu mod. si comp. ult
    Serv.pr. evaluarea si dezv. sist. de control intern/managerial in conf. cu prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice cu mod.si comp. ult. Etape de abordare: 1. Analiza sist.de control intern/managerial implementat în cadrul institutiei 2. Intocmirea Planului anual cu principalele activitati ale institutiei necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate astfel incat riscurile de a nu realiza obiectivele sa fie minime; 3. Identificarea si evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfasurarea activitatilor din cadrul compartimentelor; 4. Completarea/actualizarea Registrului riscurilor aplicand formatul stabilit de Ministerul Finantelor Publice; 5. Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial al institutiei, respectiv ale compartimentelor (Lista procedurilor de sistem si a procedurilor operationale); 6. Elaborarea/ actualizarea procedurilor operationale privind desfasurarea activitatilor in cadrul compartimentelor din structura institutiei, inclusiv a procedurilor contabile potrivit actelor normative aplicabile domeniului financiar-contabil si comunicarea lor tuturor angajatilor implicati; 7. Pregatirea si realizarea autoevaluarii subsistemului de control intern/managerial la nivel de compartiment.