Servicii de evaluare, dezvoltare sistem control intern/managerial conf. OSGG nr. 400/2015 actualizat
SEAPIDStare
DA14175916
Data31 Octombrie 2017
Valoare34.000 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractului-
Cod CPVDescriere:Servicii de consultanta privind monitorizarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial implementat in cadrul institutiei conf. OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice cu modificarile si completarile ulterioare:
Etape de abordare:
-Evaluarea sistemului de control intern proiectat si implementat
-Revizuirea sistemului de control intern/managerial
-Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial
-Intocmirea de situatii si raportari pentru sistemul de control intern/managerial
-Actualizarea si elaborarea procedurilor operationale
-Analiza riscurilor
Achizitii34.000 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Serv.pr. eval. si dezv. sist. de control int./man. conf. OSGG nr. 400/2015 cu mod. si comp. ult
Serv.pr. evaluarea si dezv. sist. de control intern/managerial in conf. cu prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice cu mod.si comp. ult.
Etape de abordare:
1. Analiza sist.de control intern/managerial implementat în cadrul institutiei
2. Intocmirea Planului anual cu principalele activitati ale institutiei necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate astfel incat riscurile de a nu realiza obiectivele sa fie minime;
3. Identificarea si evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfasurarea activitatilor din cadrul compartimentelor;
4. Completarea/actualizarea Registrului riscurilor aplicand formatul stabilit de Ministerul Finantelor Publice;
5. Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial al institutiei, respectiv ale compartimentelor (Lista procedurilor de sistem si a procedurilor operationale);
6. Elaborarea/ actualizarea procedurilor operationale privind desfasurarea activitatilor in cadrul compartimentelor din structura institutiei, inclusiv a procedurilor contabile potrivit actelor normative aplicabile domeniului financiar-contabil si comunicarea lor tuturor angajatilor implicati;
7. Pregatirea si realizarea autoevaluarii subsistemului de control intern/managerial la nivel de compartiment.