IDDA14049240
Data24 Octombrie 2017
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBraila, Braila
FurnizorTipul contractului-
Cod CPVDescriere:a nivelul unitatilor de învatamânt se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului de Administratie, Comisia de control intern managerial, în conformitate cu OSGG 400/2015, modificat si completat prin OSGG 200/2016, comisie ce are obligatia implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la nivelul propriei institutii conform ROFUIP–OMENCS nr.5079/19.09/2016.
1.Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial si stabilirea modului de lucru al acesteia.
2.Initierea demersurilor în vederea dezvoltarii sistemului de control intern managerial prin elaborarea unui Program de dezvoltare a sistemului de control
Achizitii1.680,67 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Implementare SCIM – OSGG 400/2015 si procedurile ARACIP - Gradinita
La nivelul unitatilor de învatamânt se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului de Administratie, Comisia de control intern managerial, în conformitate cu OSGG 400/2015, modificat si completat prin OSGG 200/2016, comisie ce are obligatia implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la nivelul propriei institutii conform ROFUIP–OMENCS nr.5079/19.09/2016.
1.Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial si stabilirea modului de lucru al acesteia.
2.Initierea demersurilor în vederea dezvoltarii sistemului de control intern managerial prin elaborarea unui Program de dezvoltare a sistemului de control managerial.
3.Stabilirea obiectivelor generale si specifice ale entitatii publice.
4.Stabilirea activitatilor si actiunilor/operatiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice.
5.Descrierea modului de organizare si functionare a sistemelor de control managerial.
6.Familiarizarea personalului din conducere si de executie implicat în dezvoltarea sistemului de control managerial prin responsabilizarea si instruirea acestuia.
7.Identificarea si gestionarea riscurilor majore în cadrul fiecarui compartiment în functie de activitatile desfasurate.
8.Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informatii, a proceselor si a activitatilor desfasurate de institutia publica.
9.Elaborarea de instrumente si proceduri de lucru pentru principalele activitati desfasurate. Aici se vor realiza si procedurile pentru asigurarea calitatii necesare comisiei CEAC.
10.Autoevaluarea stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.