Actualizare control intern/ managerial ORDINUL 400/ 2015, completat de 200/

    SEAP
    ID
    DA11661840
    Data
    25 Aprilie 2017
    Valoare
    11.000 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractantaLocalitate
    Dumbraveni, Sibiu
    FurnizorTipul contractului
    -
    Cod CPVDescriere:
    1. Actualizarea deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial; 2. Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 3. Elaborarea anumitor documente: lista activitatilor generatoare de interuperi de activitate si planul de continuitate la nivelul institutiei, proceduri de sistem, cod de etica; 4. Elaborarea/actualizarea procedurilor operationale respectand cele 16 standarde prevazute in OSGG nr. 400/ 2015, modificat si completat prin OSGG 200/ 2016 pentru aprobarea Codului Controlului Intern/ Managerial, avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminarii riscurilor, aparitiei iregularitatilor, disfunctionalitatilor si deficientelor in acest domeniu de management; 6. Actualizarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice; 7. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial. Se elaboreaza Anexa 3 (Situatia centralizatoare), Anexa 4.1 (Chestionar de autoevaluare), 4.2(Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii) si 4.3 (Raport asupra sistemului de control intern/managerial) 8.Familiarizarea cu cerintele OSGG 400/ 2015, modificat si completat prin OSGG 400/ 2016
    Achizitii
    11.000 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: buc
    Actualizare control intern/ managerial ORDINUL 400/ 2015, completat de 200/ 2016 - PRIMARIE
    1. Actualizarea deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial; 2. Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 3. Elaborarea anumitor documente: lista activitatilor generatoare de interuperi de activitate si planul de continuitate la nivelul institutiei, proceduri de sistem, cod de etica; 4. Elaborarea/actualizarea procedurilor operationale respectand cele 16 standarde prevazute in OSGG nr. 400/ 2015, modificat si completat prin OSGG 200/ 2016 pentru aprobarea Codului Controlului Intern/ Managerial, avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminarii riscurilor, aparitiei iregularitatilor, disfunctionalitatilor si deficientelor in acest domeniu de management; 6. Actualizarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice; 7. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial. Se elaboreaza Anexa 3 (Situatia centralizatoare), Anexa 4.1 (Chestionar de autoevaluare), 4.2(Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii) si 4.3 (Raport asupra sistemului de control intern/managerial) 8.Familiarizarea cu cerintele OSGG 400/ 2015, modificat si completat prin OSGG 400/ 2016