Actualizare control intern/ managerial ORDINUL 400/ 2015, completat de 200/
SEAPIDStare
DA11661840
Data25 Aprilie 2017
Valoare11.000 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDumbraveni, Sibiu
FurnizorTipul contractului-
Cod CPVDescriere:1. Actualizarea deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial;
2. Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
3. Elaborarea anumitor documente: lista activitatilor generatoare de interuperi de activitate si planul de continuitate la nivelul institutiei, proceduri de sistem, cod de etica;
4. Elaborarea/actualizarea procedurilor operationale respectand cele 16 standarde prevazute in OSGG nr. 400/ 2015, modificat si completat prin OSGG 200/ 2016 pentru aprobarea Codului Controlului Intern/
Managerial, avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminarii riscurilor, aparitiei iregularitatilor, disfunctionalitatilor si deficientelor in acest domeniu de management;
6. Actualizarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice;
7. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial. Se elaboreaza Anexa 3 (Situatia centralizatoare), Anexa 4.1 (Chestionar de autoevaluare), 4.2(Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii) si 4.3 (Raport asupra sistemului de control intern/managerial)
8.Familiarizarea cu cerintele OSGG 400/ 2015, modificat si completat prin OSGG 400/ 2016
Achizitii11.000 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: buc
Actualizare control intern/ managerial ORDINUL 400/ 2015, completat de 200/ 2016 - PRIMARIE
1. Actualizarea deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial;
2. Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
3. Elaborarea anumitor documente: lista activitatilor generatoare de interuperi de activitate si planul de continuitate la nivelul institutiei, proceduri de sistem, cod de etica;
4. Elaborarea/actualizarea procedurilor operationale respectand cele 16 standarde prevazute in OSGG nr. 400/ 2015, modificat si completat prin OSGG 200/ 2016 pentru aprobarea Codului Controlului Intern/
Managerial, avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminarii riscurilor, aparitiei iregularitatilor, disfunctionalitatilor si deficientelor in acest domeniu de management;
6. Actualizarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice;
7. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial. Se elaboreaza Anexa 3 (Situatia centralizatoare), Anexa 4.1 (Chestionar de autoevaluare), 4.2(Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii) si 4.3 (Raport asupra sistemului de control intern/managerial)
8.Familiarizarea cu cerintele OSGG 400/ 2015, modificat si completat prin OSGG 400/ 2016