Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe
SEAPIDStare
DA35685449
Data10 Mai 2024
Valoare40.000 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTopana, Olt
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:Instruiri conform OSGG 600/2018 astfel: 1. Elaborarea dispozitiei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial; 2. Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 3. Stabilirea activitatilor si actiunilor/operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de performanta si valorile tinta ale acestora; 4. Elaborarea procedurilor operationale si de sistem respectand cerintele sistemului de management si control si avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminării riscurilor, apariţiei iregularităţilor, disfunctionalitătilor si deficientelor in acest domeniu; 5. Identificarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice; 6. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.
Achizitii40.000 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
INSTRUIRI SCIM CF OSGG 600/2018
Instruiri conform OSGG 600/2018 astfel:
1. Elaborarea dispozitiei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial;
2. Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
3. Stabilirea activitatilor si actiunilor/operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de performanta si valorile tinta ale acestora;
4. Elaborarea procedurilor operationale si de sistem respectand cerintele sistemului de management si control si avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminării riscurilor, apariţiei iregularităţilor, disfunctionalitătilor si deficientelor in acest domeniu;
5. Identificarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice;
6. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.