Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe

    SEAP
    ID
    DA35685449
    Data
    10 Mai 2024
    Valoare
    40.000 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractantaLocalitate
    Topana, Olt
    FurnizorTipul contractului
    Servicii
    Cod CPVDescriere:
    Instruiri conform OSGG 600/2018 astfel: 1. Elaborarea dispozitiei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial; 2. Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 3. Stabilirea activitatilor si actiunilor/operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de performanta si valorile tinta ale acestora; 4. Elaborarea procedurilor operationale si de sistem respectand cerintele sistemului de management si control si avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminării riscurilor, apariţiei iregularităţilor, disfunctionalitătilor si deficientelor in acest domeniu; 5. Identificarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice; 6. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.
    Achizitii
    40.000 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    INSTRUIRI SCIM CF OSGG 600/2018
    Instruiri conform OSGG 600/2018 astfel: 1. Elaborarea dispozitiei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial; 2. Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 3. Stabilirea activitatilor si actiunilor/operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de performanta si valorile tinta ale acestora; 4. Elaborarea procedurilor operationale si de sistem respectand cerintele sistemului de management si control si avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminării riscurilor, apariţiei iregularităţilor, disfunctionalitătilor si deficientelor in acest domeniu; 5. Identificarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice; 6. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.