CONSULTANTA PRIVIND PROIECTARE SCIM CONFORM OSGG 600/2018

    SEAP
    ID
    DA35232623
    Data
    12 Martie 2024
    Valoare
    12.000 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractantaLocalitate
    Cojasca, Dambovita
    FurnizorTipul contractului
    Servicii
    Cod CPVDescriere:
    Consultanta privind proiectare si actualizare SCIM conform OSGG nr. 600/2018 Etapa I: I.1. Consultanță privind Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial la nivelul structurilor funcționale ale instituției. I.2. Stabilirea obiectivelor specifice si a indicatorilor de performanță de asociați lor. I.3. Elaborarea listelor de activități specifice, identificarea riscurilor asociate activităților de la nivelul instituției. I.4. Evaluarea riscurilor identificate la nivelul structurilor funcționale si elaborarea Registrului de riscuri pentru structuri si pe instituție. I.5. Identificarea măsurilor de gestionare a riscurilor semnificative și elaborarea Planului de implementare a măsurilor de control a riscurilor la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul instituției. I.6. Elaborarea graficelor privind circulația documentelor pe activități. I.7. Consultanță privind elaborarea procedurilor de sistem si a celor operaționale la nivelul structurilor funcționale ale instituției. Etapa II: II.1. Consultanță privind modalitatea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul instituției. II.2. Consultanță privind Elaborarea Raportului anual al conducătorului entității privind sistemul de control intern/managerial.
    Achizitii
    12.000 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    CONSULTANTA PRIVIND PROIECTARE SCIM CONFORM OSGG 600/2018
    Consultanta privind proiectare si actualizare SCIM conform OSGG nr. 600/2018 Etapa I: I.1. Consultanță privind Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial la nivelul structurilor funcționale ale instituției. I.2. Stabilirea obiectivelor specifice si a indicatorilor de performanță de asociați lor. I.3. Elaborarea listelor de activități specifice, identificarea riscurilor asociate activităților de la nivelul instituției. I.4. Evaluarea riscurilor identificate la nivelul structurilor funcționale si elaborarea Registrului de riscuri pentru structuri si pe instituție. I.5. Identificarea măsurilor de gestionare a riscurilor semnificative și elaborarea Planului de implementare a măsurilor de control a riscurilor la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul instituției. I.6. Elaborarea graficelor privind circulația documentelor pe activități. I.7. Consultanță privind elaborarea procedurilor de sistem si a celor operaționale la nivelul structurilor funcționale ale instituției. Etapa II: II.1. Consultanță privind modalitatea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul instituției. II.2. Consultanță privind Elaborarea Raportului anual al conducătorului entității privind sistemul de control intern/managerial.