Servicii de consultanta privind implementarea sistemului de control intern managerial

    SEAP
    ID
    DA24874854
    Data
    20 Ianuarie 2020
    Valoare
    6.000 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractantaLocalitate
    Schitu Golesti, Arges
    FurnizorTipul contractului
    Servicii
    Cod CPVDescriere:
    1. ELABORARE deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial; 2. Elaborare Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 3. Stabilirea activitatilor si actiunilor / operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de performanta si valorile tinta ale acestora; 4. Elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru respectand cerintele sistemului de management si control si avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminării riscurilor, apariţiei iregularităţilor, disfunctionalitătilor si deficientelor in acest domeniu; 5. Identificarea/actualizarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice; 6. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.
    Achizitii
    6.000 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: buc
    Servicii de consultanta privind implementarea sistemului de control intern managerial
    1. ELABORARE deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial; 2. Elaborare Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 3. Stabilirea activitatilor si actiunilor / operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de performanta si valorile tinta ale acestora; 4. Elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru respectand cerintele sistemului de management si control si avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminării riscurilor, apariţiei iregularităţilor, disfunctionalitătilor si deficientelor in acest domeniu; 5. Identificarea/actualizarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice; 6. Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.